當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請問:我因?yàn)榘l(fā)票到了沖銷原來的暫估費(fèi)用、成本,因?yàn)榘l(fā)票上的金額小于暫估數(shù)500,變成利潤表上成本是負(fù)數(shù)500元。因?yàn)槔习逡恢睕]生意,這個生產(chǎn)成本就一直是負(fù)500元。這樣報(bào)表不好看,可以把這個—500元通過啥憑證結(jié)轉(zhuǎn)到另一科目沖了不?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
請問是生產(chǎn)成本還是主營業(yè)務(wù)成本?
今年一直都沒有營業(yè)收入跟成本嗎
2023 11/10 22:35
84784992
2023 11/10 22:40
老師,是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,因?yàn)闀汗赖某杀靖撸斐芍鳡I業(yè)務(wù)成本有負(fù)數(shù)。今年乃至以后可能都沒啥生意,就都沒成本來抵銷這個負(fù)數(shù)。請老師幫我想想辦法
bamboo老師
2023 11/10 22:45
那您沖銷的時候分錄怎么寫的?單位用什么會計(jì)準(zhǔn)則
84784992
2023 11/10 22:47
老師,如圖中所示這一筆,就造成利潤表中主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)了。小企業(yè)會計(jì)制度
bamboo老師
2023 11/10 22:55
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 跨年了那您用利潤分配-未分配利潤科目 不用主營業(yè)務(wù)成本
84784992
2023 11/10 22:57
老師,現(xiàn)在我本月做分錄:借:利潤分配—未分配利潤 —500 貸:主營業(yè)務(wù)成本 —500 把成本沖了,是嗎?
bamboo老師
2023 11/10 22:58
是的 可以本月做這筆分錄的
84784992
2023 11/10 22:59
好的,非常感謝老師
bamboo老師
2023 11/10 23:00
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝! 不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784992
2023 11/10 23:12
老師,我做分錄后顯示本月主營業(yè)務(wù)成本增加500,但收入為零,這樣有風(fēng)險沒?
84784992
2023 11/10 23:13
這樣做分錄的意思是把未分配利潤調(diào)增500元嗎?
bamboo老師
2023 11/11 06:53
做分錄后顯示本月主營業(yè)務(wù)成本增加-500,但收入為零 系統(tǒng)會提示
500金額不大 一般不會有風(fēng)險
bamboo老師
2023 11/11 06:53
這樣做分錄的意思是把未分配利潤調(diào)增500元
閱讀 278
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師好,之前是借 成本500 貸 暫估500,現(xiàn)在跨年了 這筆暫估要紅沖的話 是 借 成本—500 貸 暫估—500 還是 借 暫估500 貸 利潤分配未分配利潤 500? 253
- 17年暫估成本 今年才收到發(fā)票 實(shí)際發(fā)票金額小于暫估數(shù) 沖銷后主營業(yè)務(wù)成本變成負(fù)數(shù)了 應(yīng)該怎么處理 1756
- 暫估入庫已結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估與發(fā)票金額不一致,如何沖銷已結(jié)轉(zhuǎn)的成本 1069
- 老師通過生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本的暫估入賬,在沖銷暫估入賬時需要做沖銷生產(chǎn)成本的分錄不, 262
- 老師,暫估跟發(fā)票一直,票到?jīng)_暫估都不用在沖成本了吧 322