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請問老師,2022年購入原材料,入庫,并且收到發(fā)票。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項稅1300元(2022年就抵扣了)貸 其他應(yīng)付賬款-其他1300。等到2023年的時候,借原材料 10000 其他應(yīng)付賬款-其他1300 貸:應(yīng)付賬款11300。請問老師財務(wù)為什么這樣做賬呢。

84785035| 提問時間:2023 11/10 08:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,他在上一年2022年的時候,他沒有做原材料入庫,實(shí)際你們收到了原材料嗎?一般沒有收到原材料,提前收了發(fā)票的是這么多,然后第二年收到了原材料再做第二個。
2023 11/10 08:10
84785035
2023 11/10 08:10
我看了入庫單是2022年收到了
郭老師
2023 11/10 08:11
那他這個不對,他這個應(yīng)該是借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款,直接做這個就是。他這樣做的話,原材料年末盤點(diǎn)的余額不就不對了?
84785035
2023 11/10 08:11
除了原材料對不上,還有其他人的稅務(wù)風(fēng)險嗎。
郭老師
2023 11/10 08:14
這個原材料需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒有。
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