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客戶消費了1.13萬元購買了商品,商品成本是5000元,獲得1千的積分,一個積分相當于一元 借 銀行存款 11300 貸 主營業(yè)務收入 10000*(10000/11000) 貸 合同負債 10000*(1000/11000) 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1300 借 主營業(yè)務成本 5000 貸 庫存商品 5000 對嗎?

84785043| 提問時間:2021 02/18 14:40
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學,處理沒問題的
2021 02/18 14:42
84785043
2021 02/18 14:50
老師,按照10000-5000,來繳納所得稅嗎?同時確認遞延所得稅資產(chǎn) 10000*(1000/11000)*25%,對嗎?
陳詩晗老師
2021 02/18 15:07
1,對的 2,對的 理解正確的
84785043
2021 02/18 15:09
客戶拿1000積分購買商品的時候,會計分錄是: 借 合同負債 1000 貸 主營業(yè)務收入 1000/1.13 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1000*0.13/1.13 借 主營業(yè)務成本 500 貸 庫存商品 500 對嗎?
陳詩晗老師
2021 02/18 15:10
不再確認增值稅了 你這里
陳詩晗老師
2021 02/18 15:11
增值稅在之前已經(jīng)確認過了
84785043
2021 02/18 15:12
借 合同負債 1000 貸 主營業(yè)務收入 1000 借 主營業(yè)務成本 500 貸 庫存商品 500 對嗎?
陳詩晗老師
2021 02/18 15:13
對的,現(xiàn)在正確了,同學
84785043
2021 02/18 15:13
借 合同負債 10000*(1000/11000) 貸 主營業(yè)務收入 10000*(1000/11000) 借 主營業(yè)務成本 500 貸 庫存商品 500 還是這個才對?
陳詩晗老師
2021 02/18 15:15
這個是對的,你這里,前面那個金額不對
84785043
2021 02/18 15:20
老師,之前確認的遞延資產(chǎn)10000*(1000/11000)*25%,對嗎?
84785043
2021 02/18 15:22
之后使用積分的時候的新增的凈利潤1000*(1000/11000)-500,也要交所得稅嗎?
84785043
2021 02/18 15:23
之前確認的遞延資產(chǎn)用來沖減后來新增的應交稅費: 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 10000*(1000/11000)*25% 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 10000*(1000/11000)*25% 對嗎?
陳詩晗老師
2021 02/18 15:28
不繳納了,后面沖減遞延所得稅資產(chǎn)即可
陳詩晗老師
2021 02/18 15:28
對的,你后面處理可以的
84785043
2021 02/18 15:30
老師,那使用積分購買商品的時候,是不是不能再開專票了,普票好像也不能再開了?
陳詩晗老師
2021 02/18 15:34
對的,這里包含了1萬里面了的
84785043
2021 02/18 15:36
老師,可是積分購買的那個500元的商品,我應該還能再稅前扣除,可是沒法開票,我拿什么作為稅前扣除的憑證呀?
陳詩晗老師
2021 02/18 15:39
你也是1萬扣除的,相當于1萬購買的2部分
84785043
2021 02/18 15:40
可是當時一萬的那個發(fā)票沒有包括進500的這個商品,因為要客戶使用積分購買商品后,才能知道具體是用積分換的哪個商品吧
陳詩晗老師
2021 02/18 17:23
對的,開始并不清楚具體商品
84785043
2021 02/18 17:24
積分購買的那個500元的商品,我應該還能再稅前扣除對吧?
陳詩晗老師
2021 02/18 17:24
如果開始沒體現(xiàn),就可以的
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