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每月的收入,必須計提稅費?計提稅費的分錄怎么寫?

84785000| 提問時間:2023 11/09 11:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
增值稅計提 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加 貸:?應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加 繳納時: 借: 應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款
2023 11/09 11:20
84785000
2023 11/09 11:25
銷項稅抵扣了進項稅,不需要繳納增值稅,如何計提稅費?
東老師
2023 11/09 11:26
增值稅不需要繳納了,附加稅也就沒有了,那就不需要計提稅費了
84785000
2023 11/09 11:28
當月開票收入,進項稅跟銷項稅抵扣了,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交稅費-銷項稅額 嗎?
東老師
2023 11/09 11:30
對收入的做賬是這么做的
84785000
2023 11/09 11:55
那進項稅跟銷項稅抵扣,如何做賬?
東老師
2023 11/09 11:58
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
84785000
2023 11/09 12:00
我收到的所有進項發(fā)票全部計待認證進項稅額,因為公司收入很少,現(xiàn)在要用一部分的待認證進項稅額抵扣銷項稅,如何做賬?
東老師
2023 11/09 12:01
借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸待認證進項稅額,
84785000
2023 11/09 12:05
收入計,借,應收賬款 ?貸,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,用待認證的進項稅額,抵扣銷項稅額,不用將銷項稅額從貸方轉(zhuǎn)出?
東老師
2023 11/09 12:09
上面不是做了嗎,銷項稅額轉(zhuǎn)到借方了
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