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老師,您好。增值稅的稅負(fù)率是用當(dāng)期應(yīng)納稅額除以應(yīng)納銷售額,還是用實(shí)際繳納的稅額除以應(yīng)稅銷售額?(有緩交的情況)

84784968| 提問時間:2023 11/08 16:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 這個是實(shí)際繳納的稅額除以應(yīng)稅銷售額
2023 11/08 16:09
84784968
2023 11/08 16:12
就是說,如果我這個月應(yīng)繳納增值稅10000元,但是可以緩到明年繳納,這個月不交增值稅。 我這個月的稅負(fù)率就是0%。沒錯吧?
樸老師
2023 11/08 16:14
嗯 是這樣計(jì)算的哦
84784968
2023 11/08 16:16
好的。謝謝老師。
樸老師
2023 11/08 16:23
滿意請給五星好評,謝謝
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