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員工用他個人的微信,幫公司墊付了購買辦公設(shè)備的費用1800元,會計分錄是做成:借:管理費用1800貸其他貨幣資金-微信1800。還是做成借:管理費用1800,貸:現(xiàn)金1800,然后把現(xiàn)金還給員工。

84785029| 提問時間:2023 11/08 14:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,貸方記入到其他應(yīng)付款里面
2023 11/08 14:03
84785029
2023 11/08 14:06
老師,是做成借:管理費用1800,貸:其他應(yīng)付款1800。再借其他應(yīng)付款1800,貸現(xiàn)金或銀行存款1800嗎
東老師
2023 11/08 14:06
對,沒錯的,就是這么做的
84785029
2023 11/08 14:09
老師,這張記賬憑證后面附購買設(shè)備的發(fā)票或收據(jù)就可以了吧
東老師
2023 11/08 14:10
對,后面附這個就可以了
84785029
2023 11/08 14:11
老師,后面不附費用報銷單也可以對吧
東老師
2023 11/08 14:13
搞笑,但并不是必須的
東老師
2023 11/08 14:13
敲錯了,報銷單不是必須附的
84785029
2023 11/08 14:14
哦,那后面還的時候,借其他應(yīng)付款1800,貸現(xiàn)金1800這張記賬憑證可以不附原始憑證對吧
東老師
2023 11/08 14:15
不用了,也不需要再付附件了
84785029
2023 11/08 14:15
好的,謝謝
東老師
2023 11/08 14:16
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