問題已解決

轉(zhuǎn)款時未取得專票,后面才開的發(fā)票,這樣我怎么做賬

84785011| 提問時間:2023 11/08 12:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2023 11/08 12:38
84785011
2023 11/08 12:40
是現(xiàn)在要抵扣了。
郭老師
2023 11/08 12:42
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項、待預(yù)付賬款。
84785011
2023 11/08 12:44
問題是個保險費,我當(dāng)時直接入管理費用了,現(xiàn)在怎么辦。
郭老師
2023 11/08 12:45
借預(yù)付賬款,貸管理費用,借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸預(yù)付賬款。
84785011
2023 11/08 12:47
意思說,沖掉之前的那個嗎?
郭老師
2023 11/08 12:48
是的,對的是的是的是的是的。
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