問(wèn)題已解決

老師,我們公司剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,收到的進(jìn)項(xiàng)票,做分錄有進(jìn)項(xiàng)稅額,那申報(bào)增值稅抵扣了,接下來(lái)要做什么分錄?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/08 11:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)您的公司收到進(jìn)項(xiàng)票并完成增值稅抵扣后,需要進(jìn)行以下分錄: 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款或銀行存款。 2.借:原材料或庫(kù)存商品等,貸:應(yīng)付賬款或銀行存款。 以上分錄表示進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,原材料或庫(kù)存商品等已經(jīng)入庫(kù)。
2023 11/08 11:16
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