問題已解決
老師,9月份發(fā)生的業(yè)務(wù),訂水付了12000,10月份收到的專用發(fā)票12000,這種情況怎么做賬了
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速問速答你好同學(xué)
9月份,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
10月份,借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸;預(yù)付賬款
2023 11/08 11:07
84784990
2023 11/09 10:18
老師 就像發(fā)票當(dāng)月沒收到,當(dāng)做不抵扣? 下個月可以抵扣對不
小筱老師
2023 11/09 10:20
您好同學(xué),可以下個月抵扣的
84784990
2023 11/09 10:21
如果是普通發(fā)票直接進(jìn)費(fèi)用了是不
小筱老師
2023 11/09 10:27
您好同學(xué),是的,普通記費(fèi)用
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