問題已解決
老師,請問收到一張紅字發(fā)票,是去年的,收到發(fā)票時,借:管理費用 進項稅額 貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票要怎么做賬
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速問速答同學(xué),你好
借:管理費用? ?負數(shù)
進項稅額?? ?負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款? ?負數(shù)
2023 11/08 10:31
84785027
2023 11/08 10:32
老師,不需要用以前年度科目嗎
小菲老師
2023 11/08 10:32
同學(xué),你好
不需要的
84785027
2023 11/08 10:32
進項稅額不用轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
2023 11/08 10:33
同學(xué),你好
做負數(shù)分錄就行
84785027
2023 11/08 10:33
那我申報的時候要怎么處理
84785027
2023 11/08 10:34
去年進項稅額已經(jīng)抵扣了,不是應(yīng)該要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,賬上不做不是和我申報不一致了嗎
小菲老師
2023 11/08 10:34
同學(xué),你好
做到進項稅額轉(zhuǎn)出里面
84785027
2023 11/08 10:35
那這比分錄具體要怎么寫
小菲老師
2023 11/08 10:36
同學(xué),你好
借:管理費用? ?負數(shù)
進項稅額?? ?負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款? ?負數(shù)
這就是分錄
84785027
2023 11/08 10:36
進項稅額轉(zhuǎn)出在哪里提現(xiàn)
84785027
2023 11/08 10:37
你這筆分錄也沒有提現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出啊
小菲老師
2023 11/08 10:37
同學(xué),你好
進項稅額?? ?負數(shù)
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