問題已解決

老師,我是一般納稅人銷售方,22年開具的專票,現(xiàn)在要紅沖,購買方未抵扣,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)遺失, 應該怎樣操作?

84785011| 提問時間:2023 11/07 19:11
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miao
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好,請問是什么原因要紅沖
2023 11/07 19:13
84785011
2023 11/07 19:19
抬頭錯了
miao
2023 11/07 19:20
如果抬頭錯了,對方也不可以抵扣,可以重新發(fā)票對對方
84785011
2023 11/07 19:21
我是問具體怎么操作?
miao
2023 11/07 19:22
就是您把之前開的發(fā)票作廢,重新開票給對方
84785011
2023 11/07 19:24
我是問具體怎么操作?
miao
2023 11/07 19:28
1、點擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”。 2、如果需要紅沖的正數(shù)發(fā)票已經認證通過,需要購買方企業(yè)在自己的開票軟件中選擇“購買方申請-已抵扣”;如果需要紅沖的正數(shù)發(fā)票未認證通過,需要銷貨方企業(yè)在自己的開票軟件中選擇“銷貨方申請”。 3、按實際情況填寫信息表中相應內容。 4、點擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”。 5、選中剛開具的信息表,點“上傳”,稍后點“下載”,獲取信息表編號(16位數(shù)字)。 6、將獲取到的信息表編號(16位數(shù)字)告之銷貨方企業(yè)。 7、銷方企業(yè),點擊“發(fā)票管理—發(fā)票填開—增值稅專用發(fā)票填開-紅字-導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表”。 8、點擊“下載”,如實選擇相應條件,選好后,點“確定”。 9、在下載的信息表列表中,雙擊選擇本次所需的信息表。 10、選擇后,信息表中內容自動填寫在紅字專用發(fā)票中(此時不要對調出的內容做任何修改)。
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