問題已解決
我的增值稅進(jìn)項期末留底賬上比申報表少一分錢怎么處理呢?發(fā)現(xiàn)是因為申報系統(tǒng)的小數(shù)取數(shù)與賬上差異,請問該怎么處理
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速問速答你好,同學(xué)
因為這個是賬面和申報系統(tǒng)的尾差,可以不調(diào)整
也可以調(diào)整,調(diào)整的話按照申報系統(tǒng)金額調(diào)整差額,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸營業(yè)外收入
2023 11/07 16:13
84784999
2023 11/07 16:21
我調(diào) 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入可以嗎
冉老師
2023 11/07 16:24
我調(diào) 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入可以嗎
可以的,同學(xué)
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