問題已解決

政府會計專項應付款科目應該怎么處理?

84784998| 提問時間:2023 11/07 10:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
 1、實際收到專項撥款時:   借:銀行存款     貸:專項應付款—某某項目   2、撥款使用時:   借:在建工程     貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款   3、項目完成后,形成資產(chǎn)部分:   借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)     貸:在建工程—某某項目   同時:   借:專項應付款—某某項目     貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入   4、未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后:   借:專項應付款—某某項目     貸:管理費用   5、撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的:   借:專項應付款—某某項目     貸:銀行存款
2023 11/07 10:28
84784998
2023 11/07 10:30
你好老師,你的這個分錄是政府給企業(yè)的,還是政府給他的下級單位用的
小寶老師
2023 11/07 10:34
給企業(yè)的這種情況哦。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~