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進項稅額轉出、結轉的分錄
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速問速答原來進項是如何做分錄的?是費用進項還是?
2023 11/07 10:00
84784977
2023 11/07 10:07
費用發(fā)生時,取得發(fā)票,借:銷售費用 應交增值稅(進項) 貸:預付賬款
后面發(fā)現(xiàn)部分費用不能抵扣,要從工資中扣除
文文老師
2023 11/07 10:13
借:銷售費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
84784977
2023 11/07 10:18
不用通過應付職工薪酬來轉出嗎?
文文老師
2023 11/07 10:20
如果要從工資中扣除,再做分錄
借:銷售費用(紅字) 借:應付職工薪酬
84784977
2023 11/07 10:37
比如說應發(fā)工資2000,需要從工資中扣200,借:銷售費用-工資 2000 貸:應付職工薪酬 2000 實發(fā)和扣除時,借:應付職工薪酬 800 貸:銀行存款800 借:應付職工薪酬 200 貸:銷售費用-扣款部分不含稅176.99 應交增值稅(進項轉出)23.01 可以這樣處理嗎?
84784977
2023 11/07 10:38
實發(fā)和扣除時,
借:應付職工薪酬 1800 貸:銀行存款1800
借:應付職工薪酬 200 貸:銷售費用-扣款部分不含稅176.99 應交增值稅(進項轉出)23.01
可以這樣處理嗎?
文文老師
2023 11/07 10:42
可以的,可以這樣處理。
84784977
2023 11/07 10:44
那進項轉出后結轉時的分錄怎么寫呢?
文文老師
2023 11/07 10:56
你自己的分錄中已經(jīng)體現(xiàn)
借:應付職工薪酬 200 貸:銷售費用-扣款部分不含稅176.99 應交增值稅(進項轉出)23.01
84784977
2023 11/07 11:51
我的意思是進項稅額轉出后怎么結平這個科目的余額
文文老師
2023 11/08 09:42
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 轉出未交增值稅
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