問(wèn)題已解決

那就是這樣的借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)要用紅字沖銷原來(lái)的借銷售費(fèi)用貸銀行存款嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/06 16:50
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冉老師
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你好,同學(xué),這個(gè)背景是不是以前應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的,錯(cuò)誤計(jì)入費(fèi)用了 這樣的話,直接按照調(diào)整分錄即可,不需要紅字沖回 調(diào)整分錄 借固定資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)
2023 11/06 16:51
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