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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師 這是我已經(jīng)調(diào)整重分類后的結(jié)果,沒有調(diào)整之前負(fù)債表的應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)數(shù),調(diào)整重分類后資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收應(yīng)付不是負(fù)數(shù)了,但是現(xiàn)在是做賬的時(shí)候點(diǎn)擊每個(gè)公司的應(yīng)付都是負(fù)數(shù)了(就是如圖
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答如果在對(duì)賬的過程中發(fā)現(xiàn)某個(gè)公司的應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),這可能是因?yàn)樵谶M(jìn)行重分類調(diào)整之前,該公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款賬戶存在借方余額。重分類調(diào)整將應(yīng)收賬款賬戶的借方余額轉(zhuǎn)移到了預(yù)收賬款賬戶,并將應(yīng)付賬款賬戶的借方余額轉(zhuǎn)移到了預(yù)付賬款賬戶。這導(dǎo)致了重分類調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款賬戶的余額為零。
然而,在后續(xù)做賬的過程中,如果繼續(xù)使用該公司的應(yīng)付賬款賬戶進(jìn)行記錄,可能會(huì)因?yàn)橹按嬖诘慕璺接囝~而產(chǎn)生負(fù)數(shù)。這可能是因?yàn)樵谧鲑~時(shí),您將應(yīng)付賬款賬戶的借方余額誤認(rèn)為是貸方余額,并進(jìn)行了錯(cuò)誤的記錄。
為了解決這個(gè)問題,您需要對(duì)之前的做賬記錄進(jìn)行審查和調(diào)整。您需要將應(yīng)付賬款賬戶的借方余額從相應(yīng)的交易中剔除,并將預(yù)付賬款賬戶的貸方余額加入到相應(yīng)的交易中。這樣,您就可以確保在做賬時(shí)正確地記錄應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款賬戶的余額。
此外,您還需要對(duì)公司的其他賬戶進(jìn)行審查,以確保所有的交易都正確地記錄在相應(yīng)的賬戶中。如果發(fā)現(xiàn)其他賬戶存在問題,您需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和修正。
2023 11/06 14:40
84785031
2023 11/06 15:01
老師 我是八月來的,在錄入期初的時(shí)候應(yīng)收應(yīng)付就是負(fù)數(shù)的,我現(xiàn)在補(bǔ)的是5-7月,之前的賬本我看了一下是做的應(yīng)付賬款?
84785031
2023 11/06 15:04
我可以所有賬戶都這樣嗎?
樸老師
2023 11/06 15:08
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84785031
2023 11/06 15:10
那我調(diào)成預(yù)付賬款后,就再做一筆借:應(yīng)付賬款2000貸:銀行存款2000可以嗎?
樸老師
2023 11/06 15:18
同學(xué)你好
是這樣的哦
84785031
2023 11/06 15:27
老師,我把全部負(fù)數(shù)的“應(yīng)付賬款”一次性都調(diào)成“預(yù)付賬款”可以不
樸老師
2023 11/06 15:27
同學(xué)你好
這個(gè)盡量做分錄用同一個(gè)往來科目
84785031
2023 11/06 15:37
就是借:a 貸:a是吧?
樸老師
2023 11/06 15:44
我的意思是做分錄的時(shí)候同一個(gè)單位用一個(gè)往來科目
如果往來科目有負(fù)數(shù)你可以在做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候重分類
84785031
2023 11/07 10:32
我可以直接調(diào)賬做這樣的科目嗎?“借:預(yù)付賬款 a 貸:應(yīng)付賬款 a”嗎?因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表我已經(jīng)重分類了,但是每個(gè)科目都還是負(fù)數(shù)
樸老師
2023 11/07 10:36
同學(xué)你好
你不用做分錄調(diào)整的
只要重分類就可以
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