問題已解決
個體工商戶屬于定期定額征收,上個季度普票超過30萬元,超了5600元,這個月才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯將1萬開成2萬,要怎么處理,可以紅沖么?紅沖完還需要繳稅么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對于個體工商戶屬于定期定額征收,上個季度普票超過30萬元,超了5600元的情況,如果發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯將1萬開成2萬,需要進行以下處理:
沖銷錯誤發(fā)票:即紅沖該張發(fā)票。在開票軟件中找到該張錯誤的發(fā)票,然后點擊“紅沖”或“作廢”按鈕,將該張發(fā)票進行沖銷。請注意,沖銷后需要重新開具正確的發(fā)票。
重新開具正確的發(fā)票:在沖銷錯誤發(fā)票后,需要重新開具正確的發(fā)票。在開票軟件中按照正確的金額和稅率開具發(fā)票。
繳納稅款:根據(jù)沖銷的發(fā)票和重新開具的發(fā)票金額,計算出實際應繳納的稅款,并及時繳納。
2023 11/05 07:32
84785033
2023 11/05 09:19
但是是稅務局定期定額征收的 若紅沖后,系統(tǒng)能統(tǒng)計出來么? 還有紅沖的那張票需要通知對方公司么?還是我方這邊直接操作就行
王超老師
2023 11/05 09:23
如果紅沖的發(fā)票涉及到定期定額征收的稅款,那么稅務局的系統(tǒng)是可以統(tǒng)計出來的。因為紅沖發(fā)票會沖減相應的收入和稅款,而定期定額征收是根據(jù)收入情況來計算稅款的,所以紅沖發(fā)票會對定期定額征收的計算產生影響。
關于紅沖的那張票是否需要通知對方公司,一般來說,如果這張發(fā)票已經開具并交付給對方公司,那么應該通知對方公司并進行相應的處理。如果這張發(fā)票尚未交付給對方公司,那么可以在通知對方公司之前先進行紅沖處理。
84785033
2023 11/05 09:38
好的 謝謝
王超老師
2023 11/05 09:38
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
84785033
2023 11/05 09:41
還有一個問題剛剛忘記問了 那這個紅了后重新開具的發(fā)票,是算上個月的還是算這個月的呢?
王超老師
2023 11/05 09:50
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
84785033
2023 11/05 09:52
好的謝謝老師
王超老師
2023 11/05 10:01
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
閱讀 132