當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是進(jìn)項(xiàng)方,對(duì)方給我們發(fā)票開多了,已經(jīng)隔月了,我們?cè)撊绾卧敿?xì)操作呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答專票普票,這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了嗎?
2023 11/03 15:59
84785026
2023 11/03 15:59
專票,已經(jīng)認(rèn)證了
郭老師
2023 11/03 16:01
你們開紅字信息表,對(duì)方給你開紅字發(fā)票
是在電子稅務(wù)局開發(fā)票還是開票盤?
84785026
2023 11/03 16:01
還是金稅盤
郭老師
2023 11/03 16:06
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購(gòu)方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
84785026
2023 11/03 16:08
老師,這塊不用填是吧
郭老師
2023 11/03 16:10
寫不了的,你想填寫也填寫不了,打印出來自己填寫上就行。
閱讀 189