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算業(yè)務招待費加收入50,為什么所得稅計算時沒有調整這個50

84784980| 提問時間:2023 11/03 13:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
超出比例就要調增的
2023 11/03 13:30
84784980
2023 11/03 13:34
不是 算業(yè)務招待費限額的時候加了50的收入 ,但是這個收入沒有在算企業(yè)所得稅時候也算收入
樸老師
2023 11/03 13:40
同學你好 對的 是這樣的
84784980
2023 11/03 15:04
為什么沒有在企業(yè)所得稅里面加入這個50
樸老師
2023 11/03 15:08
這個不是增值稅和所得稅收入吧
84784980
2023 11/03 15:09
那為什么算限額收入要5000+50
樸老師
2023 11/03 15:10
你這個是招待費不是嗎
84784980
2023 11/03 15:12
算限額的收入
樸老師
2023 11/03 15:15
這個不是收入的呀
84784980
2023 11/03 18:43
那為什么限額要加這個50
樸老師
2023 11/03 19:52
是因為在計算業(yè)務招待費時,已經將收入50加進去,所以在計算所得稅時不需要再次調整
84784980
2023 11/03 20:08
不一樣啊,一個是算限額用,一個是視同銷售要計入收入
樸老師
2023 11/03 20:14
這個算一次就可以了
84784980
2023 11/03 20:15
這個解釋有點牽強
樸老師
2023 11/03 20:16
因為在計算業(yè)務招待費時,已經將收入50加進去,所以在計算所得稅時不需要再次調整 業(yè)務招待費加進去就調增了
84784980
2023 11/03 20:19
那我們做自產設備捐贈的時候不是也算兩次,捐贈視同銷售計入招待費跟廣宣費基數,算所得稅的時候還是要調整啊
樸老師
2023 11/04 07:50
這個不一樣,一個是收入一個是沒有發(fā)票的費用
84784980
2023 11/04 09:40
另一個老師回復說是收入結轉成本所以不用加了
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