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會計實務(wù)分錄大全
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速問速答你好,我有個維修改造項目,于2022年12月根據(jù)合同金額20100元已經(jīng)入賬,其中已經(jīng)支付10000元,掛其他應(yīng)付款10500元,年末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在竣工結(jié)算金額只有20500元,其中的其他應(yīng)付款存在多記了500元,現(xiàn)需要怎樣調(diào)賬處理??
2023 11/03 10:20
bamboo老師
2023 11/03 10:20
您好
根據(jù)行業(yè)的話 分錄太多了啊
84785041
2023 11/03 10:21
我們執(zhí)行政府會計制度,屬于事業(yè)單位(中小學校)
bamboo老師
2023 11/03 10:49
其他應(yīng)付款存在多記了500元? 把多記的紅沖就好了啊
84785041
2023 11/03 10:58
跨年度了,具體會計分錄該如何做?原分錄如下:財務(wù)會計:借:業(yè)務(wù)活動費用-商品和服務(wù)支出21000元,貸:財政撥款收入-一般公共預算財政撥款10000元,其他應(yīng)付款11000元;預算會計:借:事業(yè)支出-財政撥款支出-基本支出-日常公用經(jīng)費10000元,貸:財政撥款預算收入-基本支出-日常公用經(jīng)費10000元。
bamboo老師
2023 11/03 11:03
紅字沖銷就可以了 把多的500沖銷
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