問(wèn)題已解決

老師,想請(qǐng)教一下,由于合同取消了,進(jìn)項(xiàng)已抵扣的已紅沖,對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)的也已經(jīng)紅沖。然后產(chǎn)生增值稅退稅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何做呢?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/03 09:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
退的稅款就是借銀行存款貸未交增值稅。
2023 11/03 09:49
84785026
2023 11/03 09:54
老師,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄對(duì)嗎?? ·進(jìn)項(xiàng)紅沖 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 *銷項(xiàng)紅沖 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 紅字
玲老師
2023 11/03 09:59
這樣處理是正確的,對(duì)的是的。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~