問題已解決

老師,我想問一下,稅務(wù)查出有異常的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,上年度已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理?

84785042| 提問時(shí)間:2023 11/03 09:47
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 11/03 09:51
84785042
2023 11/03 09:58
需要做以前年度損益調(diào)整嗎
venus老師
2023 11/03 10:00
你好,同學(xué),不需要做
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