問題已解決

請(qǐng)問老師,之前會(huì)計(jì)把收入做成了“其他應(yīng)付款”要怎么調(diào)賬呢?

84785031| 提問時(shí)間:2023 11/02 15:07
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 把前面的分錄做負(fù)數(shù)分錄,再做正確的
2023 11/02 15:08
84785031
2023 11/02 15:20
可以直接做 “借:銀行存款100000 貸:其他應(yīng)付款 100000”不?
劉艷紅老師
2023 11/02 15:21
可以的, 可以這樣做的
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