問題已解決
老師,您好,請問公司的內(nèi)賬需要怎么入手,發(fā)票很多,一般月初就給外賬了,可以不考慮發(fā)票稅,用現(xiàn)金日記賬出報表嗎?這樣是不是只能出利潤表?
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速問速答你好,你用日記這樣做的話,你出不了利潤表。
2023 11/02 09:50
84784956
2023 11/02 09:55
老師您好,有沒有什么比較高效一些的辦法,我現(xiàn)在沒有做賬。半路接上,這個期初數(shù)據(jù)需要很多時間整理。
84784956
2023 11/02 09:57
我是想整理公司內(nèi)部實際的數(shù)據(jù),但外賬上可能沒有申報那么多未票收入,我們本身交付時間就比較長。比如10月付款,可能在12月才能完成交付。如果按交付時間確認(rèn)收入,當(dāng)月就體現(xiàn)的少
郭老師
2023 11/02 09:57
你好,之前的還看嗎?如果不看的話,盤點現(xiàn)有的余額來給我提出,然后你單位有業(yè)務(wù)直接做就可以了,可以沒有原始憑證。你可以合并一塊,你只要以后能查賬,能查到就行。
84784956
2023 11/02 10:08
老師,您的意思是我盤點目前公司所有的賬戶的余額去做賬是嗎?比如當(dāng)月收了100萬課程款,我不管發(fā)票,按100萬確認(rèn)收入?但實際還有很多是沒有交付的,主要是做賬這里我跟外賬會有點混,外賬一般是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)票確認(rèn)收入
郭老師
2023 11/02 10:11
是的,這個不可以的,你得看一下它消耗了多少。按照實際來。
84784956
2023 11/02 10:25
還有一個問題就是,我們是有幾家子公司,但都是獨立核算的,但在老板看來都是一家,所以業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián),那我做賬要把幾家公司合并在一起做賬嗎
郭老師
2023 11/02 10:27
你看一下你老板他是看合并的利潤還是分開的,如果分開的話,你需要分開來做一個企業(yè)自己做一個賬套。
84784956
2023 11/02 10:34
是合并的
郭老師
2023 11/02 10:36
就合并在一塊兒做就行。
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