問題已解決

現(xiàn)在服務(wù)行業(yè)進項發(fā)票加計抵扣10%,是不是認證發(fā)票時才需要在報表上確認嗎?

84785009| 提問時間:2023 11/02 09:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,這個是需要確流程的
2023 11/02 09:23
84785009
2023 11/02 09:31
只是在認證時才需要填寫,要是這個月沒有進項發(fā)票抵扣就不需要填寫什么嗎?
小鎖老師
2023 11/02 09:32
嗯對,理解的是沒錯的
84785009
2023 11/02 09:36
哪是在哪報表哪欄填寫的?
小鎖老師
2023 11/02 09:37
啥意思?是進項稅還是
84785009
2023 11/02 15:20
我是說進項稅加計抵扣10%在哪個報表填寫?
小鎖老師
2023 11/02 15:38
填寫到附表四的“二、加計抵減情況”,還注意附表四“二、加計抵減情況”中只有第6行第2列“本期發(fā)生額”和第3列“本期調(diào)減額”才可以手工填寫,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~