問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一股納稅人,本年3月購(gòu)入一幢辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 10000000 元、增值稅額900000 元,以上款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司將該辦公樓作為固定資產(chǎn)核算。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。 暫不考慮契稅要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 增加了契稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么填寫?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/01 18:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果有契稅的話 契稅計(jì)入固定資產(chǎn)入賬價(jià)值
2023 11/01 18:09
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