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增值稅申報銷售額里沒有把應(yīng)稅貨物銷售額填寫可以嘛?

84785015| 提問時間:2023 11/01 13:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好, 這個貨物就得填寫銷售貨物欄次的?
2023 11/01 13:04
84785015
2023 11/01 13:06
第一欄里的其中有應(yīng)稅貨物銷售額,和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,都沒填寫,只是因為填寫附表一后自動生成的
84785015
2023 11/01 13:08
之前都沒填寫咋辦
東老師
2023 11/01 13:09
沒填寫的話得修改申報的
84785015
2023 11/01 13:10
怎么修改申報?
東老師
2023 11/01 13:11
這需要去稅務(wù)修改的??
84785015
2023 11/01 13:11
一直不寫稅是正常繳納了
東老師
2023 11/01 13:11
一直不寫稅是正常繳納了? 什么意思
84785015
2023 11/01 13:12
增值稅正常繳納了,銷售額就是填寫數(shù)據(jù)上沒有區(qū)分
東老師
2023 11/01 13:13
哦 最好以后申報的時候區(qū)分填寫
84785015
2023 11/01 13:14
這個月正常填寫,銷售貨物的本年累計跟那個匯總的差著沒事對吧?
東老師
2023 11/01 13:14
嗯 沒事 最后稅沒少交就沒事
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