問題已解決

老師,請問一下我們公司收到一張9%的65000的增值稅進(jìn)項專票,但實際付款是62000,我要如何做賬務(wù)處理?

84785021| 提問時間:2023 11/01 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,兩種做法,一種是差額放到營業(yè)外收入,還有一種是借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行 應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023 11/01 10:47
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