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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023 年10月 生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 5日,銷售甲產(chǎn)品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額500 000元,同時(shí)收取包裝、裝卸費(fèi)等5650元,發(fā)票一并轉(zhuǎn)交該商場。 6日,銷售乙產(chǎn)品給一小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票,金額為39 550元。 該企業(yè)當(dāng)月銷售甲產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 __ 元。 2、該企業(yè)當(dāng)月銷售乙產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 __ 元

84785020| 提問時(shí)間:2023 10/27 22:17
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bamboo老師
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職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 該企業(yè)當(dāng)月銷售甲產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 50000*13%+5650/(1+13%)*13%=7150元。 2、該企業(yè)當(dāng)月銷售乙產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 39550/(1+13%)*13%=4550元
2023 10/27 22:20
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