問題已解決
老師好,7月份采購一批原材料,7月份發(fā)票抵扣認證了,但是8月份倉庫才入庫做賬,這比分錄要怎么做,謝謝
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速問速答學員朋友您好,可以反結(jié)賬到7月份補記,這樣應交社會才會相符
2023 10/27 14:48
84784969
2023 10/27 14:55
怎么反結(jié)賬
84784969
2023 10/27 15:01
不做反結(jié)帳怎么做分錄
易 老師
2023 10/27 15:05
,進入總賬系統(tǒng),接著進入總賬系統(tǒng)之后按照順序依次用鼠標左鍵選擇總賬,期末結(jié)賬,選擇完了之后然后在彈出的窗口里選擇想要取消結(jié)賬的最后一個月份,選擇成功之后按下復合鍵Ctrl+shift+F6,最后輸入賬套主管的口令并點擊確定就可以反結(jié)賬成功了
易 老師
2023 10/27 15:06
如果不返結(jié)賬的話直接補借:原材料等, 應交稅費應交增值稅進項稅額,應付賬款
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