問題已解決

老師好,7月份采購一批原材料,7月份發(fā)票抵扣認(rèn)證了,但是8月份倉庫才入庫做賬,這比分錄要怎么做,謝謝

84784969| 提問時間:2023 10/27 14:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好,可以反結(jié)賬到7月份補(bǔ)記,這樣應(yīng)交社會才會相符
2023 10/27 14:48
84784969
2023 10/27 14:55
怎么反結(jié)賬
84784969
2023 10/27 15:01
不做反結(jié)帳怎么做分錄
易 老師
2023 10/27 15:05
,進(jìn)入總賬系統(tǒng),接著進(jìn)入總賬系統(tǒng)之后按照順序依次用鼠標(biāo)左鍵選擇總賬,期末結(jié)賬,選擇完了之后然后在彈出的窗口里選擇想要取消結(jié)賬的最后一個月份,選擇成功之后按下復(fù)合鍵Ctrl+shift+F6,最后輸入賬套主管的口令并點(diǎn)擊確定就可以反結(jié)賬成功了
易 老師
2023 10/27 15:06
如果不返結(jié)賬的話直接補(bǔ)借:原材料等, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款
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