問題已解決

老師,您好!我們是一家生產(chǎn)企業(yè),9月暫估電費2300元,電費已結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本中核算,10月收到電費發(fā)票1800元,請問老師,電費計入成本的與實際發(fā)票金額不一致了,要怎么處理?

84784977| 提問時間:2023 10/26 16:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,也就是實際是1800是吧,你把多余的那部分紅沖就可以了。
2023 10/26 16:35
84784977
2023 10/26 16:38
老師,紅沖生產(chǎn)成本嗎,還是制造費用,那產(chǎn)品入庫成本需要調(diào)整嗎?老師麻煩說詳細點兒
郭老師
2023 10/26 16:39
先沖制造費用再沖生產(chǎn)成本,如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)充結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,
84784977
2023 10/26 16:43
老師,都已經(jīng)銷售了怎么辦呢?每個月都有暫估,每個月都要調(diào)整嗎?
郭老師
2023 10/26 16:43
這個金額你充不充都行,你也可以充這個月的成本可以吧,
郭老師
2023 10/26 16:43
這點錢影響不大吧?
84784977
2023 10/26 16:52
老師,我以前都是沖在當月的生產(chǎn)成本,沒調(diào)過。老師,金額大概差的區(qū)間在多少的話可以不調(diào),沖在當月,因為調(diào)整的話每個月都要調(diào)整,工作量太大不說關(guān)鍵是調(diào)錯麻煩大了
郭老師
2023 10/26 16:53
你得看一下你當月的銷售額,如果你銷售額100萬,在1萬左右的都不算大
84784977
2023 10/26 17:31
明白啦,謝謝老師!
郭老師
2023 10/26 17:31
不用客氣 工作愉快
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