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84785006| 提問時間:2023 10/26 00:51
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 10/26 02:25
暖暖老師
2023 10/26 07:25
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計是 320000+ 2800-18000*50%=313800
暖暖老師
2023 10/26 07:25
當(dāng)月銷項(xiàng)稅合計是 (1000*3390+ 113000+ 11300)/(1+ 13%)*13% +3390*50/(1+ 13%)*13%+ 10*2200*(1+ 10%)*10%=426220
暖暖老師
2023 10/26 07:25
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計算是 426220-313800=112420
84785006
2023 10/26 08:08
好的,謝謝老師
84785006
2023 10/26 08:18
老師,請問一下最后一點(diǎn)為什么稅率是10%,自產(chǎn)貨物獎勵員工不是視同銷售嗎?
暖暖老師
2023 10/26 08:35
這里是成本利潤率,沒有售價,需要用組成計稅價格
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