問題已解決
郭老師 ,因你答疑窗口關(guān)了,我怎么才能接著問你之前沒有弄明白的問題呢
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來這里接著回復吧
2023 10/26 00:30
84785024
2023 10/26 08:37
我舉個例子,甲公司是一般納稅人,甲公司收取乙公司人力資源服務費104928元,但甲公司支付給勞務派遣人員工資8萬元,甲公司支付企業(yè)承擔的五險一金11612元,那么甲公司
依據(jù)開票額繳納增值稅的話:要是一般計稅的話,應該按照104928除以1.06乘以6%,如果是差額計稅的話,是不是按照104928-91612=13316/1.05*5%繳納增值稅?
郭老師
2023 10/26 08:38
對的,是的,是這么做的。
84785024
2023 10/26 08:52
如果這樣的話,甲公司如果不考慮其他業(yè)務的話,甲公司采用差額納稅,說白了就是用毛利潤作為計稅依據(jù)繳納增值稅對吧?
郭老師
2023 10/26 08:54
是的,對的,是的,是這么做的呀。
84785024
2023 10/26 09:13
這稅錢可省多了,上述案例不考慮其他因素,增值稅和所得稅計稅依據(jù)就都是同一個數(shù)
郭老師
2023 10/26 09:16
是啊,就是少交稅款呀。
84785024
2023 10/26 09:18
郭老師人力資源服務公司只有把票開成差額樣子的發(fā)票才能享受差額納稅對吧
郭老師
2023 10/26 09:20
對的,是的,是是這么做。
84785024
2023 10/26 11:13
請問老師這個人力資源服務公司可以從事勞務派遣業(yè)務嗎,比如某國企需要20名勞務派遣人員,現(xiàn)在這個人力資源公司承攬了這項業(yè)務,每個月這國企單位給20名的費用(包含20人員的工資及社保),是不是和勞務派遣公司承攬的這樣業(yè)務一樣?
郭老師
2023 10/26 11:15
上面寫著不含勞務派遣,你們有勞務派遣證書嗎?
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