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我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進口進回來了。進口發(fā)生了進口關(guān)稅4500元,進口增值稅9800元, 貨代代理費3500元,陸運費1300元, 代理費2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費用怎么算?

84784982| 提問時間:2023 10/25 15:05
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監(jiān)
同學您好,這筆費用從業(yè)務流程上來講,貴司賣出的貨物和進口貨物,是兩個獨立的業(yè)務,進口業(yè)務發(fā)生的費用也和A公司沒有關(guān)聯(lián)。如何結(jié)算費用,就要看貴司和A公司私下是如何協(xié)商的了。除了進口增值稅可以抵扣,籠統(tǒng)上講可以不算做損失,其他的都要算作額外支出。
2023 10/25 15:08
84784982
2023 10/25 15:09
關(guān)稅怎么算?
84784982
2023 10/25 15:11
就是我們承擔的增值稅,關(guān)稅,貨代費用,總計個承擔一半嗎? 進口 增值稅可以抵扣,這個也要對半分攤嗎?
大侯老師
2023 10/25 15:16
所以這個主要看怎么協(xié)商,如果退貨的責任完全是A公司,那因為這次進口額外產(chǎn)生的費用,就也應該全由A公司承擔;如果退貨是貴司原因,那估計A公司也不愿意承擔額外費用。具體比例就看協(xié)商了。
84784982
2023 10/25 15:23
說是各承擔一半的費用。 具體怎么算我不清楚
84784982
2023 10/25 15:23
總之, 以進口形式的費用我們和a公司對半分攤(所有關(guān)稅增值稅貨代費用各一半)。 關(guān)于我們賣給A公司的,是退貨又退款, 他們把貨退給我們了, 我們開負數(shù)發(fā)票再把款退給他們。 對嗎?
大侯老師
2023 10/25 15:28
是的,你的理解是對的。
84784982
2023 10/25 15:48
增值稅我們不是可以抵扣嗎? 也算入費用對半分嗎?
大侯老師
2023 10/25 15:53
增值稅就看怎么算了。理論上你們?nèi)绻梢匀~抵扣,是可以不用對方負擔的。但是,你們也實際支付了進口增值稅,占用了資金的。
84784982
2023 10/25 16:15
關(guān)稅計入成本的話怎么算?
大侯老師
2023 10/25 16:40
關(guān)稅計入成本會增加繳納的增值稅,這個稅點對方也需要承擔的。
84784982
2023 10/25 16:52
稅點多少? 關(guān)稅計入成本分錄怎么寫?
大侯老師
2023 10/25 17:25
進口關(guān)稅乘以增值稅稅率,就是額外增加的稅金。
大侯老師
2023 10/25 17:27
進口關(guān)稅會計分錄: 借:庫存商品或原材料(采購價+關(guān)稅等) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
84784982
2023 10/25 20:35
我們支付了關(guān)稅4500和進口增值稅9800,沒有支付貨款。 分錄是借:庫存商品4500 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)9800 貸:14300嗎?
84784982
2023 10/25 20:36
進口關(guān)稅乘以增值稅稅率,就是額外增加的稅金。 4500*13%是什么意思?
大侯老師
2023 10/25 20:48
同學您好,你計算的是對的。
84784982
2023 10/26 10:45
4500*13%是什么意思? 4500是支付的關(guān)稅
大侯老師
2023 10/26 11:09
同學您好,關(guān)稅是需要計入增值稅計算基數(shù)的,屬于價內(nèi)稅。13%是增值稅稅率
84784982
2023 10/26 12:59
沒明白老師 .,4500已經(jīng)是關(guān)稅稅金了,乘以13%是什么意思?
大侯老師
2023 10/26 13:02
同學您好,進口一件商品,增值稅=(進口價格+關(guān)稅)*進口增值稅稅率。好像交過增值稅了,那應該算進去了。我理解偏了,不好意思。
84784982
2023 10/26 13:06
老師我越來越暈了
大侯老師
2023 10/26 13:21
同學,您好,那我們再梳理一下。 進口發(fā)生了進口關(guān)稅4500元, 貨代代理費3500元,陸運費1300元, 代理費2000美元。這四項費用,按協(xié)商條件各自承擔一半。 疑問就只有一個,就是進口增值稅9800元是不是需要對方承擔。因為我方能夠抵扣。我的建議是需要對方負擔。因為你們確實付錢了,抵扣的話,也要有前提,這個前提就是你們有足夠的銷項去抵扣。如果你們銷售給對方這批貨物時候,開具的增值稅銷項還沒有抵,那可以不讓對方承擔,因為相當于在一個事項之內(nèi)把進銷項都兌平了。
大侯老師
2023 11/03 18:33
簡單一點,貴司因為進口而額外支付的所有費用依據(jù)雙方協(xié)商各自承擔一半。
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