問題已解決
老師 集體福利進項稅額已抵扣怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出 借 管理費用11.3 貸 應付職工薪酬11.3 借 應付職工薪酬10 進項稅1.3 貸 銀行存款11.3 借 應付職工薪酬1.3 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 1.3 進項轉(zhuǎn)出后 借 進項稅額轉(zhuǎn)出1.3 貸 應交稅費 未交增值稅 1.3 這樣對嗎
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速問速答同學您好,要前兩個分錄就可以
借 管理費用11.3
貸 應付職工薪酬11.3
借 應付職工薪酬10
進項稅1.3
貸 銀行存款11.3
2023 10/24 22:28
84784968
2023 10/24 23:22
那進項稅抵扣了 現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做
大侯老師
2023 10/24 23:23
第二個分錄的進項稅=進項稅額轉(zhuǎn)出
84784968
2023 10/24 23:29
能不能寫一下進項稅到進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的分錄
大侯老師
2023 10/24 23:36
進項稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
借:管理費用
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應交稅費——未交增值稅
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
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