問題已解決

老師 集體福利進項稅額已抵扣怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出 借 管理費用11.3 貸 應付職工薪酬11.3 借 應付職工薪酬10 進項稅1.3 貸 銀行存款11.3 借 應付職工薪酬1.3 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 1.3 進項轉(zhuǎn)出后 借 進項稅額轉(zhuǎn)出1.3 貸 應交稅費 未交增值稅 1.3 這樣對嗎

84784968| 提問時間:2023 10/24 22:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監(jiān)
同學您好,要前兩個分錄就可以 借 管理費用11.3 貸 應付職工薪酬11.3 借 應付職工薪酬10 進項稅1.3 貸 銀行存款11.3
2023 10/24 22:28
84784968
2023 10/24 23:22
那進項稅抵扣了 現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做
大侯老師
2023 10/24 23:23
第二個分錄的進項稅=進項稅額轉(zhuǎn)出
84784968
2023 10/24 23:29
能不能寫一下進項稅到進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的分錄
大侯老師
2023 10/24 23:36
進項稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄 借:管理費用 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費——未交增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~