問題已解決

一般納稅人前期進項票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在部分沖紅,如何記賬

84784976| 提問時間:2023 10/24 16:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023 10/24 16:01
84784976
2023 10/24 16:11
不用記應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
易 老師
2023 10/24 16:15
你好,不 要的,這種情況 不要的
84784976
2023 10/24 16:18
奧,什么情況下記進項稅額轉(zhuǎn)出?
易 老師
2023 10/24 16:18
比如說原材料改變用途如,進項稅轉(zhuǎn)出時借:原材料貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~