問(wèn)題已解決

老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請(qǐng)退稅時(shí) 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅嗎 當(dāng)月不可以嗎 學(xué)員您好,是的,對(duì)的 勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅 說(shuō)的這個(gè)申報(bào)退稅是不是說(shuō)的把這部分退稅反應(yīng)到增值稅表上 不是說(shuō)的申報(bào)退稅模塊的退稅申報(bào) 同學(xué)您好,申報(bào) 退稅金額也是次月申報(bào)的一樣。 10月的報(bào)表是11月15日才申報(bào)的,退稅申請(qǐng)也可以當(dāng)月提交都是次月 退稅申報(bào)可以當(dāng)月提交 但是也必須是次月的征期才能申報(bào)退稅是嗎 如果報(bào)完增值稅以后還在申報(bào)期 可以直接在申報(bào)退稅 就不等到下個(gè)月了

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/24 10:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是的,如果報(bào)完增值稅后還在申報(bào)期內(nèi),可以直接在退稅系統(tǒng)中進(jìn)行退稅申報(bào)。但是,需要注意的是,退稅申報(bào)必須在下個(gè)月的征期內(nèi)完成,否則會(huì)被視為逾期申報(bào)。因此,如果當(dāng)月無(wú)法完成退稅申報(bào),需要提前做好規(guī)劃,確保在次月的征期內(nèi)完成申報(bào)。
2023 10/24 10:46
84785019
2023 10/24 10:49
好的 謝謝老師
樸老師
2023 10/24 10:50
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84785019
2023 10/24 10:51
如果我在這個(gè)征期申報(bào)了退稅 如果完成了就可以等著稅務(wù)機(jī)關(guān)退稅了 如果沒(méi)完成 我必須在下個(gè)月征期結(jié)束前把它完成 否則就是逾期 是這樣嗎
樸老師
2023 10/24 10:51
對(duì)的 是這樣理解的
84785019
2023 10/24 10:54
謝謝 老師
樸老師
2023 10/24 10:56
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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