問(wèn)題已解決

老師,你好,想咨詢(xún)一下,企業(yè)所得稅扣了款發(fā)現(xiàn)繳多了, 后面我更改了報(bào)表、與企業(yè)所得稅申報(bào)表。在10月份補(bǔ)計(jì)提了一張憑證。多繳的稅,本月不想退稅。在下個(gè)月申報(bào)10月份的報(bào)表時(shí),應(yīng)該把多繳的稅,填在哪一欄

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/23 20:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是企業(yè)所得稅申報(bào)的是填寫(xiě)嗎
2023 10/23 20:35
84784957
2023 10/23 20:35
我本月做了一張憑證這樣對(duì)嗎?
84784957
2023 10/23 20:36
我把9月份財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)所得稅表都更改成了正確的,但扣款數(shù)就多了。
bamboo老師
2023 10/23 20:38
上交了3392.3? 實(shí)際需要繳納多少金額?
84784957
2023 10/23 20:43
老師是3209.09元
bamboo老師
2023 10/23 20:44
那您申報(bào)系統(tǒng)利潤(rùn)總額是不是填的比利潤(rùn)表上多?
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