問題已解決
老師,昨天我交增值稅,多繳了幾十塊錢,后面我更改了報表。平臺提示,去退繳,我報表更改了,我不去退那個錢了。我做賬是不是根據(jù)我更改的報表做賬。還是怎么計提稅金?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
增值稅本來就不叫計提
多交的你做成預(yù)繳的就可以
2023 09/05 08:50
84784948
2023 09/05 09:08
因為無票收入多填了幾百塊錢。導(dǎo)致增值稅多繳了。預(yù)繳的會計分錄怎么做
樸老師
2023 09/05 09:13
那你賬上也做無票收入的分錄就可以
這樣就不算多交了
84784948
2023 09/05 09:26
無票收入分錄怎么做。確認(rèn)無票收入,也是借應(yīng)收 貸主營 銷項 ?
84784948
2023 09/05 09:27
無票收入含稅,是4455。我就是填報表的時候,把含稅填成了未稅。
84784948
2023 09/05 09:28
然后,昨天稅費(fèi)已經(jīng)扣款了,我現(xiàn)在就是不知道怎么處理
樸老師
2023 09/05 09:35
這個可以更正申報呀
更正申報然后重新申報
預(yù)繳的抵減
閱讀 151