問(wèn)題已解決

年底,暫估費(fèi)用,次年匯算清繳前開(kāi)票(專票)進(jìn)來(lái),暫估分錄如何做呢?進(jìn)項(xiàng)稅要暫估嗎?收到票時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/23 15:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
年底暫估費(fèi)用的分錄為:借:管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款--暫估。 次年收到發(fā)票時(shí),先沖銷原暫估分錄,再按發(fā)票金額重新做分錄。 進(jìn)項(xiàng)稅要不要暫估需要看企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,如果企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,建議按照不含稅金額暫估。 收到票時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額處理方式為:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:其他應(yīng)付款
2023 10/23 15:13
84784947
2023 10/23 15:17
次年收到發(fā)票,放在暫估費(fèi)用的憑證后面吧?
84784947
2023 10/23 15:19
老師,課堂上有的老師是這樣講的,收到發(fā)票后直接將待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,我覺(jué)得這里待抵扣不太合適吧,待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證了,而暫估的時(shí)候發(fā)票還沒(méi)有開(kāi),怎么能認(rèn)證呢?
樸老師
2023 10/23 15:26
次年收到發(fā)票盡量還是原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后做藍(lán)字分錄 然后發(fā)票附在藍(lán)字分錄后面
84784947
2023 10/23 15:29
發(fā)票附在次年的藍(lán)字分錄后面的話,之前的暫估稅前扣除不是沒(méi)有附發(fā)票了嗎?
樸老師
2023 10/23 15:33
暫估的不用附發(fā)票
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