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老師,我2023年8月暫估的材料費(fèi),其實(shí)是不會(huì)來成本的,如果到了2024年3月沖回的話,怎么做賬

84785022| 提問時(shí)間:2023 10/23 13:06
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
原分錄做負(fù)數(shù)就可以哦
2023 10/23 13:07
84785022
2023 10/23 13:09
那不就影響2024年的成本了嗎
小寶老師
2023 10/23 13:11
你現(xiàn)在暫估的分錄是什么樣子的呢?暫估原材料應(yīng)該是原材料增加,應(yīng)付賬款暫估增加,您同樣也結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎?
84785022
2023 10/23 13:12
現(xiàn)在是:借:合同履約成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本
小寶老師
2023 10/23 13:13
涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本已經(jīng)影響到了損益,如果跨年調(diào)整,需要通過以前年度損益調(diào)整。
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