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老師好,單位付的款,是租的叉車,一年的租金,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?

84784987| 提問時(shí)間:2023 10/23 12:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借預(yù)付賬款 貸銀行存款? ? 借制造費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款
2023 10/23 12:11
84784987
2023 10/23 12:12
老師,發(fā)票還沒給開過來(lái),這個(gè)應(yīng)該怎么體現(xiàn),或者怎么記
東老師
2023 10/23 12:12
限計(jì)入借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84784987
2023 10/23 12:15
就是說因?yàn)榘l(fā)票還沒來(lái),所以計(jì)到其他應(yīng)收款,每月攤銷的時(shí)候,就是借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,等發(fā)票回來(lái) 再計(jì)到預(yù)付帳款,是這意思嗎?有點(diǎn)繞
東老師
2023 10/23 12:16
等發(fā)票來(lái)了 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)收款? 然后再年月計(jì)入費(fèi)用
84784987
2023 10/23 12:18
老師,估計(jì)一時(shí)半會(huì)不會(huì)給開發(fā)票,租期是10月開始的,這應(yīng)該怎么做?
東老師
2023 10/23 12:19
拿到發(fā)票以后可以直接附后面就行
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