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老師 本月進(jìn)項(xiàng)100月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 :應(yīng)交稅費(fèi) , 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100,貸 :應(yīng)交稅費(fèi) 100 進(jìn)項(xiàng), 借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅100 、貸 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 對(duì)嗎?

84784948| 提問時(shí)間:2023 10/23 10:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸:銀行存款
2023 10/23 10:48
84784948
2023 10/23 10:50
本月只有進(jìn)項(xiàng) 沒有銷項(xiàng) 我剛才的分錄對(duì)嗎?
家權(quán)老師
2023 10/23 10:51
那么就不用做分錄的
84784948
2023 10/23 10:52
就是 只有進(jìn)項(xiàng) 月末 不需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
家權(quán)老師
2023 10/23 10:55
是的,看我前邊的思路就是那樣子
84784948
2023 10/23 10:56
那如果結(jié)轉(zhuǎn)就是錯(cuò)誤的嗎?
家權(quán)老師
2023 10/23 10:57
不是錯(cuò)誤,是很麻煩的,會(huì)計(jì)做賬講究簡(jiǎn)單能達(dá)成正確申報(bào)增值稅就行
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