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老師 本月進項100月末結轉(zhuǎn) 借 :應交稅費 , 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100,貸 :應交稅費 100 進項, 借:應交稅費 未交增值稅100 、貸 應交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 對嗎?

84784948| 提問時間:2023 10/23 10:47
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸:應交稅費-未交增值稅100 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅100 貸:銀行存款
2023 10/23 10:48
84784948
2023 10/23 10:50
本月只有進項 沒有銷項 我剛才的分錄對嗎?
家權老師
2023 10/23 10:51
那么就不用做分錄的
84784948
2023 10/23 10:52
就是 只有進項 月末 不需要結轉(zhuǎn)是嗎
家權老師
2023 10/23 10:55
是的,看我前邊的思路就是那樣子
84784948
2023 10/23 10:56
那如果結轉(zhuǎn)就是錯誤的嗎?
家權老師
2023 10/23 10:57
不是錯誤,是很麻煩的,會計做賬講究簡單能達成正確申報增值稅就行
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