問題已解決

老師 做的稅款的減免稅額280元,發(fā)現(xiàn)一直累計(jì)在減免稅額科目的借方,應(yīng)交增值稅貸方還是-280元, 老師這樣正確嗎 為什么會(huì)有余額嗎,不正確的話 怎么調(diào)整

84785015| 提問時(shí)間:2023 10/23 09:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,你你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅就可以的,你是一般納稅人嗎。
2023 10/23 09:24
84785015
2023 10/23 09:27
是 一般納稅人, 不能轉(zhuǎn)到未交增值稅金額吧,這個(gè)是需要繳納的金額吧, 我把他轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,那這個(gè)科目的余額 就一直留在賬戶余額中嗎,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅三十多萬了
郭老師
2023 10/23 09:30
你好,這個(gè)是抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款, 銀行存款 抵扣了做這個(gè)。為了讓你少交稅款呀。
84785015
2023 10/23 09:31
如果轉(zhuǎn)出的話 需要怎么做分錄呢, 借方:轉(zhuǎn)出未交增值稅,840 貸方:減免稅額 840 是嗎, 那應(yīng)交增值稅余額那個(gè)280元 今年做的 ,怎么辦
郭老師
2023 10/23 09:31
對(duì)的,是的,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)也不晚。
84785015
2023 10/23 09:34
已交稅金借方一直四千多,之前不知道怎么弄的,正常這里是不是0余額才對(duì), 這個(gè)怎么調(diào)整呢,還有進(jìn)銷項(xiàng)余額都很大,直接都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,一直在余額里,還是需要轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2023 10/23 09:35
你看一下都有哪些有余額,你每個(gè)月核對(duì)一下進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是不是對(duì)的。
郭老師
2023 10/23 09:35
交稅金,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們是嗎?
郭老師
2023 10/23 09:35
已交稅金,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們是嗎?
84785015
2023 10/23 09:38
十月份中旬 繳納的是9月份計(jì)提的, 應(yīng)該都是這樣的呀, 9月份 的申報(bào)表 ,都是次月申報(bào), 我們就是次月繳納上月的增值稅。 我們平時(shí)不用已交稅金這個(gè)科目。 這個(gè)科目什么情況下會(huì)產(chǎn)生余額,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢, 每月進(jìn)銷項(xiàng)對(duì), 就是每月每年 每月結(jié)轉(zhuǎn)過
郭老師
2023 10/23 09:39
哦,那你查一下什么原因吧。
84785015
2023 10/23 09:41
正常已交稅金,和進(jìn)銷項(xiàng)都是0金額嗎, 進(jìn)銷項(xiàng)余額 怎么處理呢
郭老師
2023 10/23 09:46
進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金。
84785015
2023 10/23 09:52
那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方金額三十多萬, 每月做完轉(zhuǎn)出未交增值稅,都需要轉(zhuǎn)到已交稅金科目是嗎 , 轉(zhuǎn)出未交增值稅0余額才對(duì)? 那轉(zhuǎn)到已交稅金科目, 那已交稅金科目有余額怎么辦, 具體的結(jié)轉(zhuǎn)科目分錄 幫忙列下唄
郭老師
2023 10/23 09:52
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、已交稅金。
郭老師
2023 10/23 09:53
那你看下你們單位是不是有留底的。
84785015
2023 10/23 09:54
老師 我們轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額三十多萬, 這樣做分錄,我們借方余額更大呀, 那已交稅金這樣也有余額
郭老師
2023 10/23 09:56
你好,已交稅金的余額是多少?
84785015
2023 10/23 10:02
已交稅金 借方四千多, 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方三十多萬, 進(jìn)項(xiàng)稅額 余額也很大, 平時(shí)不用已交稅金, 如果有需要繳納增值稅, 都是先計(jì)提 借方轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸方,未交增值稅, 次月繳納時(shí)候, 借方 未交增值稅, 貸方 銀行存款, 這樣做對(duì)嗎, 看看截圖那么多余額 哪些科目余額該調(diào)整呢
郭老師
2023 10/23 10:05
那你把這個(gè)4000多的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,剩下的就是在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,如果是在借方有余額的,你去查一下你賬上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),和申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是不是一樣的,我懷疑你這里邊有沒認(rèn)證的發(fā)票,你做到了進(jìn)項(xiàng)里面。
84785015
2023 10/23 10:11
老師 進(jìn)項(xiàng)借方余額就是每月累計(jì)的金額, 銷項(xiàng)稅額就是每年累計(jì)的貸方金額,每月認(rèn)證錯(cuò)。 這個(gè)是不是每月需要做什么樣的分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下, 或者每年年底的時(shí)候, 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一下呢。 還是一直留在余額里面
郭老師
2023 10/23 10:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84785015
2023 10/23 10:20
好的老師, 這樣做分錄到最后余額都是0是嗎, 那結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 每月結(jié)轉(zhuǎn)一次好,還是每年結(jié)轉(zhuǎn)一次, 截圖上面別的稅額的余額 沒什么問題吧
郭老師
2023 10/23 10:23
對(duì)的,是的,沒有問題的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~