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第一季印花稅少申報了,只申報收入購進的商品忘申報了怎么處理?

84784991| 提問時間:2023 10/23 09:07
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,進行更正申報就可以哦哦
2023 10/23 09:08
84784991
2023 10/23 09:12
稅款交過了更正提示補繳稅款嗎
小寶老師
2023 10/23 09:14
是的,是的會有提示
84784991
2023 10/23 09:21
查了一下我把1季少申報的數(shù)據(jù)加到第2季度上一起申報了這樣沒事吧?
小寶老師
2023 10/23 09:24
不可以的哦,要按期間申報的哦哦
84784991
2023 10/23 09:31
請問購進的商品發(fā)票第一欄購入商品第二欄金額是負數(shù)是不是贈送的商品,怎么入賬?
小寶老師
2023 10/23 10:15
如果商品跟折扣在同一張發(fā)票上,按時折扣后的實際金額入賬寫分錄: 借:庫存商品、原材料等, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額, 貸:應(yīng)付賬款等, 如果折扣發(fā)票單獨開具: 借:庫存商品、原材料等 借方紅字, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字, 貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字
84784991
2023 10/23 10:44
應(yīng)該是借庫存商品貸營業(yè)外收入吧!?
小寶老師
2023 10/23 10:49
開的是普票?金額多少?
84784991
2023 10/23 11:01
普票,贈貨1000另外還有其他商品1920元
小寶老師
2023 10/23 11:02
那就不涉及到進項稅的處理,可以直接記入營業(yè)外收入也行。
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