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新公司,就發(fā)生一單業(yè)務(wù),利息收入2元, 收到利息分錄 借 銀行存款2 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入 2,入在借方紅字, 老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?科目余額表平,負(fù)債表不平。

84784989| 提問時(shí)間:2023 10/21 16:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,哪里不平,這不是平衡的,都是零
2023 10/21 16:31
84784989
2023 10/21 16:36
財(cái)務(wù)貸方是-0.4的?
郭老師
2023 10/21 16:38
你好不是 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.4
84784989
2023 10/21 16:45
結(jié)轉(zhuǎn)不是應(yīng)該平的?
郭老師
2023 10/21 16:46
未分配利潤不對,未分配利潤應(yīng)該等于0.4。
84784989
2023 10/21 16:50
在本年利潤那
郭老師
2023 10/21 16:51
資產(chǎn)負(fù)債表在未分配利潤里面,它沒有取數(shù)
84784989
2023 10/21 17:01
拉公式下來也是零的,是左邊0.2,右邊0.4
郭老師
2023 10/21 17:09
打錯(cuò)了 未分配利潤0.2 本年利潤的余額借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 你做這個(gè)試下
84784989
2023 10/21 18:00
現(xiàn)在平了,上面的財(cái)務(wù)費(fèi)用,借貸要不要平的?
郭老師
2023 10/21 18:47
財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有余額了。
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