問題已解決

@小天老師 老師,我現(xiàn)在已到公司,我現(xiàn)在來勾選進(jìn)項發(fā)票,勾選1萬左右就行了,比我的銷項多就行了對嗎?那我進(jìn)項如果多了100塊,稅務(wù)局也會退我嗎?

84785009| 提問時間:2023 10/21 15:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
艷艷,太少不退了,以前是50萬,今年上半年我們賬上10萬也打電話讓我們退
2023 10/21 15:18
84785009
2023 10/21 15:19
啊?不退?留抵?
廖君老師
2023 10/21 15:20
艷艷,我大概6點半去一下公司,把那個各門的利潤表發(fā)你參考下
84785009
2023 10/21 15:22
老師不會特意去的吧?耽誤您時間了
84785009
2023 10/21 15:23
老師,我現(xiàn)在是不是只用勾選1萬的進(jìn)項就行了哇
廖君老師
2023 10/21 15:24
艷艷,一點點錢稅務(wù)不退,反正下月要交稅嘛, 我正好去有點事,老板要個資料,順便把表給你,有好的思路再分享給我哈
84785009
2023 10/21 15:25
老師,我現(xiàn)在是不是只用勾選1萬的進(jìn)項就行了哇
廖君老師
2023 10/21 15:28
艷艷,是的呢,對照發(fā)票來勾哦,還要把沒有勾選的進(jìn)項稅科目改為待認(rèn)證進(jìn)項那個科目,下月干脆跟我們一樣,入賬 先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額?? 增值稅申報主表的銷項和進(jìn)項要與金蝶的金額一致哦
84785009
2023 10/21 16:23
老師,這個進(jìn)項稅真讓我抓狂。勾選了一條,這筆稅明明入帳了證明有發(fā)票聯(lián),但又沒有抵扣聯(lián)
廖君老師
2023 10/21 16:25
艷艷不急,復(fù)印一張發(fā)票聯(lián),過幾天這個可能就出來了,估計是粘在哪張發(fā)票后面了
84785009
2023 10/21 17:37
老師,我銷項稅14287.96,勾選了進(jìn)項稅14308.86
84785009
2023 10/21 17:37
那么這14308.86的抵扣聯(lián)我怎么處理呢?
84785009
2023 10/21 17:44
您看我這已經(jīng)入帳應(yīng)交進(jìn)項稅31637.16,其中11504.42即將抵扣,我這一開始入帳的時候把他們合一起做應(yīng)交進(jìn)項稅了,現(xiàn)在又要剝離開。把剩余的改成待抵扣,那這樣一來,我以后不就要一張進(jìn)項一張進(jìn)項的錄?不能合并錄?
廖君老師
2023 10/21 18:23
艷艷,14308.86的抵扣聯(lián)放在一起,剛才勾選確認(rèn)后不是有一張表么,打印出來到湊幾個月厚一點,到時起裝訂起來 不用一筆去剝離的,10月作分錄全部用待抵扣,申報時勾選了比如32100元的發(fā)票,做一個分錄就可以 摘要:10月勾選抵扣進(jìn)項稅? 借:待抵扣? ?貸:進(jìn)項稅 我們也這是樣操作的,進(jìn)項不全抵,每月算好交20萬的稅金
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