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請問老師,根據(jù)這個政策,按照5%計提1-9的加計抵減額,分錄應該怎么做?

84785016| 提問時間:2023 10/21 13:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費、增值稅加計扣除
2023 10/21 13:55
84785016
2023 10/21 14:07
老師,比如抵扣的未交增值稅是6萬,那這6萬已經(jīng)繳納的附加稅也需抵扣,怎么做分錄?
郭老師
2023 10/21 14:10
上面的第二個分錄不就是嗎?
郭老師
2023 10/21 14:10
需要抵扣借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費、增值稅加計扣除
84785016
2023 10/21 14:32
老師,是這樣,我們先正常繳納了9月屬期的增值稅及附加稅,然后稅務通知我們更正增值稅申報表,形成了退稅和留抵, 第一步:計提9月增值稅:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅60000 貸:應交稅費—未交增值稅60000 10月繳納增值稅:借:應交稅費—未交增值稅 6萬元 貸:銀行存款6萬元 計提附加稅:借:稅金及附加3600元 貸:應交稅費—城建稅1000元 —教育費附加1200元 —地方教育及附加1400元,如果后期已經(jīng)繳納的6萬元增值稅和附加稅退回怎么
郭老師
2023 10/21 14:35
借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費、增值稅加計扣除 借銀行 貸應交稅費,未交增值稅, 借稅金及附加負數(shù) 貸應交稅費附加稅負數(shù) 借銀行存款貸應交稅費附加稅
84785016
2023 10/21 14:43
如果已經(jīng)繳納的6萬多,不給退,繼續(xù)留底,該怎么入賬?
郭老師
2023 10/21 14:44
你好,只做我上面寫的第一個分錄就可以了。
84785016
2023 10/21 15:08
老師,留抵,只做這個分錄是嗎? 借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費、增值稅加計扣除
郭老師
2023 10/21 15:09
借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 做這個
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