問題已解決

老師請問個(gè)人為公司提供咨詢服務(wù),公司通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬到個(gè)人,個(gè)人無法未公司提供發(fā)票,應(yīng)該怎么寫分錄

84785026| 提問時(shí)間:2023 10/20 21:32
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,分錄是一樣的,借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 貸:銀行存款,因?yàn)楣~付的,沒有這個(gè)分錄銀行余額不對,這個(gè)管理費(fèi)用是沒有發(fā)票的,在摘要里寫好無發(fā)票,年度要納稅調(diào)增,在年度匯繳時(shí)好歸集到這些數(shù)據(jù)
2023 10/20 21:34
84785026
2023 10/20 21:38
可以寫成借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款嗎?
廖君老師
2023 10/20 21:40
您好,這個(gè)是可以,但咱的利潤表就不真實(shí)了,本來是費(fèi)用,現(xiàn)在變成了資產(chǎn),而且這個(gè)款跟誰去要回來呀
84785026
2023 10/20 21:42
老師我現(xiàn)在還不懂納稅調(diào)增意思 ,具體要去哪里可以學(xué)習(xí)一下
84785026
2023 10/20 21:43
借款:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以這樣子寫嗎?
廖君老師
2023 10/20 21:48
您好,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款? ?和??借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 這2個(gè)分錄沒有區(qū)別的,往來科目在借方余額就是資產(chǎn), 那這個(gè)其他應(yīng)收/付款,您覺得怎么平賬呀,沒有人來付這個(gè)款度。 明兒您在學(xué)堂首頁咨詢下在線客服,看學(xué)堂有沒這個(gè)免費(fèi)課程哈,我們答疑是兼職的,課程真的不清楚 ,請您原諒
84785026
2023 10/20 21:51
好謝謝老師
廖君老師
2023 10/20 21:52
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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