問題已解決

老師,我上個月掛主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款掛多了,增值稅也計提多了,這個月實際款已到賬 ,怎么做賬呀

84784987| 提問時間:2023 10/20 18:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 紅沖處理就可以的?
2023 10/20 18:57
84784987
2023 10/20 18:59
憑證怎么做
84784987
2023 10/20 19:00
把上個月掛的應(yīng)收直接沖紅嗎
84784987
2023 10/20 19:01
還是沖紅多計提的一部分
玲老師
2023 10/20 19:02
咱們應(yīng)收和實際收到款是分兩筆分錄做的是吧,那就把應(yīng)收和實際收到款這兩筆分錄都重重。
84784987
2023 10/20 19:05
如上月:借:應(yīng)收賬款:3030 貸:主營業(yè)務(wù)收入-保潔服務(wù)費3000 應(yīng)交稅費-銷項稅額30
84784987
2023 10/20 19:06
這筆未開票
84784987
2023 10/20 19:06
本月實際到帳2800,這個憑證我怎么做
玲老師
2023 10/20 19:09
:借:應(yīng)收賬款:-3030 貸:主營業(yè)務(wù)收入-保潔服務(wù)費-3000 應(yīng)交稅費-銷項稅額-30 本月收款? ?借銀行,貸應(yīng)收2800 退回做相反分錄,借應(yīng)收,貸銀行?2800
84784987
2023 10/20 19:21
好的,謝謝老師
玲老師
2023 10/20 19:27
客氣,祝您工作學(xué)習愉快。
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